Splošno o modulu Glavna knjiga

Večina poslovnih dogodkov zajemamo v pomožnih knjigovodstvih, ki v glavno knjigo pošiljajo podatke, lahko takoj ali kot tedenski, mesečni predlogi temeljnic. Z zbirnimi temeljnicami zagotovimo manjše število knjižb v glavni knjigi in s tem večjo preglednost in boljšo obvladljivost.

Z ročnimi temeljnicami usklajujemo podatke, avtomatske temeljnice pa program generira pri pripravi zaključnih in otvoritvenih stanj.

Sočasno lahko pri vnosu spremljamo stanje na konto kartici z neknjiženimi, knjiženimi ali začasnimi temeljnicami za konto vnosa preko opcije Promet kontov temeljnice. 

Temeljnico pa lahko kreiramo tudi z uvozom podatkov iz excel-a.

Glede na organizacijsko strukturo podjetja lahko program Glavna knjiga definiramo tako, da bodo iz pomožnih knjig poslane temeljnice v Glavno knjigo imele status knjižene ali neknjižene:
- temeljnice pomožnih knjig imajo v meniju Vnos in knjiženje status neknjižene, lahko jih pred knjiženjem uporabnik še pregleda, izpiše ali pa jih nad temeljnico prevzame lastništvo.
- temeljnice takoj po prenosu iz pomožnih knjigovodstev dobijo status knjiženo, podatki so že vidni v meniju Poročila.
Začasne temeljnice so namenjene simuliranju poslovnih dogodkov. 

V glavni knjigi izvajamo preglede zaključenih obdobij v pomožnih knjigah, kontroliramo neskladja po kontih in simbolih.

Pregled in izpis temeljnic pomožnih knjig, popravljanje in kreiranje ročnih temeljnic, priprava začasnih knjižb in porazdelitev stroškov po ključih izvajamo v meniju Dokumenti.

Šifrante za glavno knjigo delimo na posebne in splošne šifrante. Dodajamo, popravljamo in osvežujemo jih v meniju Datoteke

V meniju Poročila pripravljamo davčna in bilančna poročila, analize po stroškovnih mestih in pomožnih knjigovodstvih.

V meniju Ostalo izvajamo testiranje knjiženih in neknjiženih podatkov, vzpostavimo kontrolo s pomožnimi knjigami, pregledujemo odprta obdobja po posameznih programskih paketih in izvajamo zaključke davčnega obdobja, preknjižbe za konte zaključevanja razreda 4 in 7 ter zaključimo poslovno leto. Če v Glavni knjigi vodimo več transakcijskih deviznih računov v tujih denarnih enotah, lahko izvedemo tudi obračun tečajnih razlik.

Ob pričetku novega poslovnega obdobja je potrebno za Glavno knjigo nastaviti obdobje knjiženja: Nastavitev obdobja knjiženja.

GK1.JPG

 

V tem prispevku